1、负责审核各类费用单据,供应商发票以及员工报销;
2、负责审核付款单、备用金借款以及退款单,确保相关付款符合公司流程,及时并准确的支付,并进行相关的账务处理;
3、编制银行调节表,完成银行未达账项的跟踪、清理;
4、按照统一的预提费用原则准确、规范完成预提费用的核对入账工作;
5、负责提供应付账款对账所需的财务信息,分析应付账款的账龄;
6、负责处理应付账款对账后差异问题的账务;
7、与财务其他部门人员协作配合,确保整体流程业务处理顺畅;
8、配合财务共享服务中心及公司内外部审计税务检查相关工作,及完成主管交待的其他工作任务及计划。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业;
2、3年以上财务工作经验,有共享服务中心工作经验尤佳;
3、有应付工作经验或SAP系统操作经验者优先;
4、具有较强的服务意识,良好的沟通能力,工作认真负责,耐心细致,有较强的执行能力和抗压能力。
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