职位简介
1、根据集团未来发展方向,协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度与作业流程;
2、负责制定内部审计检查计划,编制检查表,生成内部审计总结;
3、通过内部审计评价内部控制执行情况,从而监督内部控制体系的执行;
4、通过内部审计发现内部控制的缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
5、负责对内部审计发现的各类问题,就运营监控提供改善性的建议,并向公司管理层提出,协助有关部门能从体系方面系统的予以优化;
6、组织实施内控流程审计等各项审计工作,对公司各项业务给予独立、客观审计评价及建议;
7、负责实施专项审计,跟踪审计建议的执行和整改;
8、实施后续审计并建立、管理审计档案;
9、完成上级安排的其他工作。
岗位要求
1、本科及以上学历,财务类相关专业;
2、具有优秀的团队协作能力及较强抗压能力
3、四大工作经验者优秀考虑,3年以上财务内审工作经验,有财务实操经验