职位简介
1、按照审计计划及公司安排执行内控审计及内控控制项目;
2、建立健全公司内部控制制度,监督检查内部控制制度的执行情况;
3、协助业务部门完成对各项业务管理标准及流程的合规性审核;
4、对内部审计及内部控制项目中发现的问题,跟踪整改进度并督促整改。
任职资格:
1、审计、会计等相关专业毕业,本科及以上学历;
2、3年以上制造业或事务所内控、审计工作经验;
3、为人正直,客观公正,有较强的沟通能力和责任心;
4、具体CIA、中级审计师等证书者优先。
1、按照审计计划及公司安排执行内控审计及内控控制项目;
2、建立健全公司内部控制制度,监督检查内部控制制度的执行情况;
3、协助业务部门完成对各项业务管理标准及流程的合规性审核;
4、对内部审计及内部控制项目中发现的问题,跟踪整改进度并督促整改。
任职资格:
1、审计、会计等相关专业毕业,本科及以上学历;
2、3年以上制造业或事务所内控、审计工作经验;
3、为人正直,客观公正,有较强的沟通能力和责任心;
4、具体CIA、中级审计师等证书者优先。
更新于:2020-07-14 10:14:08